天津政务网 2019年12月3日星期二

简体| 繁体 无障碍 长者模式

天津市公共资源交易中心2025年预算公开
来源:天津市人民政府政务服务办公室 发布时间:2025-03-06 15:28

  

第一部分

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明


第一部分 

一、主要职责

天津市公共资源交易中心为公益二类事业单位。宗旨是贯彻实施公共资源交易有关法律、法规和政策,统一行使公共资源交易职责,优化公共资源交易营商环境,打造统一开放、竞争有序的公共资源交易市场。

业务范围:

1.参与拟订公共资源交易服务工作规范、服务流程和相关服务标准。

2.承担市级公共资源交易平台的运行、维护和日常管理工作。

3.承担工程建设项目招标投标、政府采购、国有土地使用权和矿业权出让、国有产权交易,以及自然资源、资产股权、环境权等公共资源进场交易的见证、场所、信息、档案、专家抽取等服务工作,维护交易活动现场秩序。

4.收集、储存、发布公共资源交易信息,开展公共资源交易大数据统计分析。

5.接受国家及地区委托提供公共资源交易相关服务。

6.承担主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市公共资源交易中心内设11个职能处室;下辖0个预算单位

部分2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则,天津市公共资源交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 989.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入2520万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0  万元、其他收入116万元上年结转结余9700万元;支出包括:一般公共服务支出5518.7万元、社会保障和就业支出300万元、卫生健康支出137.2万元,年终结转结余7369.2万元。天津市公共资源交易中心2025年收支总预算13325.1万元

二、关于收入总体情况表的说明

天津市公共资源交易中心2025部门预算收入13325.1万元,与2024算相比减少135.1万元,主要原因是财政拨款、上年结转结余减少。其中:上年结转结余9700万元,占72.8%;一般公共预算989.1万元,占7.42%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入2520万元,占18.91%事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入116万元,占0.87%

三、关于支出总体情况表的说明

天津市公共资源交易中心2025支出预算5955.9万元,与2024算相比减少40.3万元,主要原因是过紧日子,压减公用经费。其中:基本支出5955.9万元,占100%;项目支出0万元,占0%事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%对附属单位补助支出0万元,占0%

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市公共资源交易中心2025年财政拨款收入预算989.1万元2024算相比减少31.1万元,主要原因是人员退休,经费减少。收入包括:一般公共预算拨款收入989.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元2025年财政拨款支出预算989.1万元2024算相比减少31.1万元,主要原因是人员退休,经费减少。支出包括:一般公共服务支出770.3万元、社会保障和就业支出169.5万元、卫生健康支出49.3万元

、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

天津市公共资源交易中心2025年一般公共预算支出989.1万元,与2024算相比减少31.1元,主要原因是人员退休,经费减少。

(二)具体情况

1、一般公共服务支出770.3万元,与2024算相比减少26.5元,主要原因是人员退休,经费减少,其中:

“政府办公厅(室)及相关机构事务”770.3万元,包括“事业运行”770.3万元,主要用于本单位基本支出

2.“社会保障和就业支出169.5万元,与2024年预算相比减少5.4万元,主要原因是人员退休,经费减少,其中:

行政事业单位养老支出169.5万元,包括:机关事业单位基本养老保险缴费支出113万元,主要用于缴纳职工养老保险;机关事业单位职业年金缴费支出56.5万元,主要用于缴纳职工职业年金。

3.“卫生健康支出49.3万元,与2024年预算相比增加0.8万元,主要原因是人员退休,退休医疗经费增加,其中:

行政事业单位医疗49.3万元,包括:事业单位医疗37.1万元,主要用于缴纳职工医疗保险;其他行政事业单位医疗支出”12.2万元,主要用于缴纳职工其他医疗保险。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市公共资源交易中心一般公共预算基本支出989.1万元,与2024预算相比减少31.1万元,主要原因是人员退休,经费减少。其中:

人员经费881.6万元,主要包括:“工资福利支出”874.6万元,其中“基本工资”114万元,主要用于:职工基本工资支出;“津贴补贴”53万元,主要用于:职工工作性津贴和生活性补贴支出;“绩效工资”152.0万元,主要用于:职工绩效工资支出;“机关事业单位基本养老保险缴费”113万元,主要用于:职工养老保险缴费支出;“职业年金缴费56.5万元,主要用于:职工年金缴费支出;“职工基本医疗保险缴费37.1万元,主要用于:职工医疗保险支出。“住房公积金233.2万元,主要用于:职工住房公积金支出;“医疗费”5.2万元,主要用于:职工医疗费支出;“其他工资福利支出110.6万元,主要用于:职工其他工资福利支出。“对个人和家庭的补助”7万元,其中,“医疗费补助”7万元,主要用于:职工医疗费补助支出。

公用经费107.5万元,主要包括:“商品和服务支出”107.5万元,其中,“办公费”9万元,主要用于:单位办公费支出;“印刷费”2万元,主要用于:单位印刷费支出“水费”1万元,主要用于:单位水费支出;“电费”2万元,主要用于:单位电费支出;“取暖费”8万元,主要用于:单位取暖费支出;“物业管理费”75.5万元,主要用于:单位物业管理费支出;“福利费”10.0万元,主要用于:职工福利费支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算三公经费安排0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况:

一、2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费;公务用车购置费0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费

三、2025年公务接待费预算0万元,与2024年预算相比增加0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费

关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市公共资源交易中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市公共资源交易中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

单位2025年未安排机关运行经费预算

(二)政府采购情况

单位2025年安排政府采购预算1452.99万元,其中:政府采购货物支出77.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1375.3万元。主要项目是:台式计算机项目2.5万元,便携式计算机项目10万元,其他信息化设备项目35万元A4黑白打印机项目4万元,扫描仪项目1.2万元,其他台、桌类项0.54元,办公椅项目4.2万元,其他柜类项目1.25万元,纸及纸板项目2万元,基础软件项目17万元,行业应用软件开发服务项目553.6万元,硬件运维服务项目133.4万元,软件运维服务项目147万元,安全运维服务项目3.8万元,其他运行维护服务项目66.5万元,其他信息技术服务项目168万元,物业管理服务项目65万元,餐饮服务项目    60万元,其他商务服务项目178万元

国有资产占用情况。

截至20247月底,本单位共有车辆4辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要包括其他业务用车。单价(账面原值)100万以上的设备3台(套)

预算绩效情况说明。

单位2025年实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0

第三部分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2025政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2025国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本单位2025项目支出表为空表。